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      管理站2016年度部門決算公開編制說明

      發(fā)布時間:2017-08-08 11:17:16   索引號:   文號:   來源:   
      曲靖市電影管理站
      2016年度部門決算公開情況說明
        一、單位主要職能    曲靖市電影管理站是曲靖市新聞出版廣電局下屬單位,主要負(fù)責(zé)制定并組織實施全市農(nóng)村數(shù)字電影放映工程事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)農(nóng)村數(shù)字電影放映工作;負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影放映隊和放映設(shè)備的監(jiān)管和年檢;負(fù)責(zé)農(nóng)村電影放映補(bǔ)助經(jīng)費的監(jiān)管;負(fù)責(zé)落實中央、省、市關(guān)于電影工作的文件精神。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個科室。主要工作是加強(qiáng)農(nóng)村電影工程不斷提升公共服務(wù)水平。
        二、單位基本情況
      2016年末我站事業(yè)編制5人,實有人員5人,事業(yè)退休人員1人。
        三、2016年年度部門決算情況說明
       ?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況說明
      曲靖市電影管理站2016年度收入合計58.11萬元。其中:財政撥款收入58.11萬元,占 總收入的100%。本年支出58.11萬元,年末無結(jié)余。
        (二)支出決算情況說明
      曲靖市電影管理站2016年度支出合計58.11萬元。其中:基本支出58.11萬元,占總支出的100%;本年無項目支出。
        1.基本支出情況
      2016年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出58.11萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出52.47萬元,占基本支出的90.29%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費5.64萬元,占基本支出的9.71%。
        2.項目支出情況
      本年財政未安排項目支出預(yù)算。
      四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
      曲靖市電影管理站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58.11萬元,占本年支出合計的100%。
        五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
      曲靖市電影管理站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元,支出決算為0.77萬元,完成預(yù)算的96.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.77萬元,完成預(yù)算的96.25%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理,嚴(yán)格按照只減不增的要求落實。本年未發(fā)生出國出境費用,由于我站2005年起就實行車改試點,故沒有發(fā)生公務(wù)用車費用。
      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.02萬元,下降2.53%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)接待費支出決算0.77萬元,下降2.53%。
        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0.77萬元,占100%。具體情況如下:

      1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
       2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中:
      公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
      公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
       3.公務(wù)接待費支出0.77萬元。其中:
      國內(nèi)接待費支出0.77萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次85人(其中:外事接待人次0人)。

      1. 國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
        六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
       1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
       2.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
      3.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
       附件:1、收入支出決算總表
              2、收入決算表
              3、支出決算表
              4、財政撥款收入支出決算總表
                 5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
                 6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
              9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表      
       
       
       
                                      曲靖市電影管理站
                                      2017年8月4日


       
       
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