曲靖新媒體中心2019年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖新媒體中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 XX年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖新媒體中概況
一、主要職能
(一)主要職能
建設(shè)新聞融合媒體,促進(jìn)廣播電視媒體轉(zhuǎn)型升級,提升廣播電視媒體在網(wǎng)絡(luò)空間的傳播力影響力公信力和輿論引導(dǎo)能力,滿足傳電視統(tǒng)視頻與新媒體平臺傳輸對接。推進(jìn)媒體融合。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
曲靖新媒體中心通過曲靖Mapp,實(shí)現(xiàn)信息內(nèi)容、 技術(shù)應(yīng)用、平臺終端、 人才隊伍的全面共享融通, 把曲靖M建成兼具視頻、音頻、 廣播連線、 網(wǎng)絡(luò)圖文等多產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)布能力的全媒體采編中心和“ 一次采集、 多種生產(chǎn)、 分眾傳輸” 的信息樞紐,以“ 新媒體首發(fā)、 全媒體跟進(jìn)、 融媒體傳播” 的傳播格局,推動新聞生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型升級推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展, 貫徹落實(shí)黨精神, 推動宣傳文化領(lǐng)的改革創(chuàng)新, 提升曲靖M的傳播力、 引導(dǎo)力、 影響力、 公信力等。通過融合發(fā)展, 使曲靖M科學(xué)運(yùn)用先進(jìn)傳播技術(shù), 增強(qiáng)信息生產(chǎn)和服務(wù)能力, 更好地傳播黨和政府的聲音, 更好地滿足人民群眾的信息需求,促進(jìn)曲靖市當(dāng)?shù)毓参幕?wù)體系可持續(xù)發(fā)展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖新媒體中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖新媒體中心部門2019年末實(shí)有人員編制17人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制人),事業(yè)編制17人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員18人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員17人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人,離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖新媒體中心部門20019年度收入合計314.60萬元。其中:財政撥款收入314.60萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
曲靖新媒體中心部門2019年度支出合計314.60萬元。其中:基本支出251.20萬元,占總支出的79.8%;項(xiàng)目支出63.40萬元,占總支出的20%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比無太大區(qū)別。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障曲靖新媒體中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出正萬314.60元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖新媒體中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出60萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖新媒體中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出314.60萬元,占本年支出合計的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出254.05萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80%;主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品服務(wù)支出。
2.社會保障與就業(yè)支出29.04萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.2%;主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.78萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%;主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費(fèi)支出。
4.住房保障支出16.72萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.3%;主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖新媒體中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.71萬元,支出決算為0.64萬元,完成預(yù)算的90%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.64萬元,完成預(yù)算的90%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.07萬元,下降1.4%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元,下降1.4%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬元,占0.2%。具體情況如下:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.64萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次43人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:
招待北京中科大洋公司昆明代表處交流智慧廣電事宜,招待陸良縣融媒體中心交流M的APP事宜,招待陸良縣融媒體中心交流M的APP事宜,招待富源融媒體中心到我單位交流學(xué)習(xí),招待羅平融媒體中心進(jìn)行羅平M平臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,共計招待8次43人,陪同人數(shù)13人。我中心嚴(yán)格把控招待費(fèi)用及陪餐人數(shù)均在規(guī)定范圍內(nèi)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖新媒體中心部門2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出314.60萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會保險繳費(fèi)等工資福利支出,商品和服務(wù)支出,主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月30日,曲靖新媒體中心部門資產(chǎn)總額109.78萬元,其中,流動資產(chǎn)9.78萬元,固定資產(chǎn)0萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)100萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加109.78萬元,其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計 | 1 | 109.78 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
(二)基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如:工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
(三)項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:曲靖新媒體中心2019決算公開表