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      曲靖市能源局2019年度部門決算

      發(fā)布時間:2020-07-31 15:29:18   索引號:   文號:   來源:曲靖市能源局   

      監(jiān)督索引號53030012034301000
                                       曲靖市能源局2019年度部門決算
                               
      目錄
      第一部分  曲靖市能源局概況
      一、主要職能
      二、部門基本情況
      第二部分  2019年度部門決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
      八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
      第三部分  2019年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      二、支出決算情況說明
      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
      第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
      二、國有資產(chǎn)占用情況
      三、政府采購支出情況
      四、部門績效自評情況
      (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
      (二)部門整體支出績效自評報告
      (三)部門整體支出績效自評表
      五、其他重要事項情況說明
      六、相關(guān)口徑說明
      第五部分  名詞解釋
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      第一部分  曲靖市能源局概況
      一、主要職能
      (一)主要職能
      曲靖市能源局是曲靖市人民政府的行政工作部門,正處級。根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市能源局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(曲辦字〔2019〕77號),其單位主要職能:
      (1)貫徹執(zhí)行國家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī),擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施。
      (2)負(fù)責(zé)全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作,研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議,制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實施。在國家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施,提出推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見或建議。
      (3)按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)能源行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項目核準(zhǔn)、項目設(shè)計審批(審核)、竣工驗收監(jiān)管、危險源鑒定、產(chǎn)能確認(rèn)的審核上報和審批。
      (4)貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步,推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)信息化工作;組織能源企業(yè)推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。
      (5)負(fù)責(zé)電力行政管理、電力需求管理、運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。
      (6)組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作,承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
      (7)負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、預(yù)測預(yù)警、發(fā)布能源信息,負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)行保障,參與研究全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè),銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。
      (8)負(fù)責(zé)以煤礦應(yīng)急救援為主的能源行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè),按照能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。
      (9)組織推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作,擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。
      (10)參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財稅體制、生態(tài)環(huán)保及應(yīng)對氣候變化等政策。
      (11)承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,監(jiān)督檢查縣(市、區(qū))能源安全生產(chǎn)工作,參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及監(jiān)督管理工作。
      (12)完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
      (二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
      2019年度為能源產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展所開展的重點(diǎn)工作任務(wù):能源行業(yè)安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井建設(shè)、能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資、能源行業(yè)招商引資、煤礦安全信息化建設(shè)、煤炭轉(zhuǎn)型升級、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、煤礦項目審核審批等工作。
      二、部門基本情況
      (一)部門決算單位構(gòu)成
      納入曲靖市能源局2019年度部門決算編報的單位共6個。其中:行政單位1個,事業(yè)單位3個,其他事業(yè)單位1個,國有企業(yè)1個。分別是:
      1.行政單位:曲靖市能源局機(jī)關(guān)。
      2.事業(yè)單位:曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊。
      3.事業(yè)單位:曲靖市礦山應(yīng)急救援指揮中心。
      4.事業(yè)單位:曲靖市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心。
      5.其他事業(yè)單位:曲靖市煤炭設(shè)計研究院(退休2人納入預(yù)算)。
      6.國有企業(yè):離休干部1人。
      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況
      曲靖市能源局2019年末實有人員編制71人。其中:行政編制36人,事業(yè)編制35人;在職在編實有行政人員40人(含行政工勤人員4人),事業(yè)人員39人。其他人員10人(遺屬2人、 8.13人員1人、各類聘用7人)。
      離退休人員18人。其中:離休1人,退休17人(行政退休14人、事業(yè)退休3人)。
      實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。另外5輛為公車改革,有3輛已移交待處理,有2輛已封存待處理。

       

      2019年人員基本信息表
      單位性質(zhì) 人數(shù) 在編實有車輛數(shù)
      實有         人數(shù)
      合計
      在職在編實有人數(shù) 離退休人數(shù) 遺屬 其他
      小計 行政 事業(yè) 小計 離休 退休
      行政單位 64 40 40    14   14 2 8 1
      事業(yè)單位 42 39   39 3   3       
      國有企業(yè) 1       1 1        
      合   計 107 79 40 39 18 1 17 2 8 1


       
       

       



       
       
       
       
       
      第二部分 2019年度部門決算表
      (詳見附件:曲靖市能源局2019年度部門決算表/uploadfile/2024/0205/20240205115752122.xls

       
      第三部分  2019年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      曲靖市能源局2019年度收入合計7184.52萬元。其中:財政撥款收入7184.52萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。
      本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位,無上年決算數(shù)據(jù)。
      2019年度收入決算情況表

       

       

      收入項目(內(nèi)容) 金額(萬元) 占比(%
      一、財政撥款收入 7184.52 100%
      二、上級補(bǔ)助收入 0 0%
      三、事業(yè)收入 0 0%
      其中:教育收費(fèi) 0 0%
      四、經(jīng)營收入 0 0%
      五、附屬單位繳款收入 0 0%
      六、其他收入 0 0%
      合計 7184.52 100%

      二、支出決算情況說明
      曲靖市能源局2019年度支出合計7560.90萬元。其中:基本支出1499.81萬元,占總支出的19.84%;項目支出6061.09萬元,占總支出的80.16%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。
      本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位,無上年決算數(shù)據(jù)。
      2019年度支出決算情況表

       

       

      支出項目(內(nèi)容) 金額(萬元) 占比(%
      一、基本支出 1499.81 19.84%
      二、項目支出 6061.09 80.16%
      三、上繳上級支出 0 0%
      四、經(jīng)營支出 0 0%
      五、對附屬單位補(bǔ)助支出 0 0%
      合計 7560.90 100%

      (一)基本支出情況
      2019年基本支出1499.81萬元,其中:
      1、工資福利支出1254.36萬元,占基本支出的83.63%,主要用于保障曲靖市能源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險交納等人員經(jīng)費(fèi)支出。
      2、商品和服務(wù)支出111.55萬元,占基本支出的7.44%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出
      3、對個人和家庭補(bǔ)助支出133.90萬元,占基本支出的8.93%。主要用于離退人員的離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
      本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位,無上年決算數(shù)據(jù)。
      2019年度基本支出情況表

       

       

      支出項目(內(nèi)容) 金額(萬元) 占比(%
      一、工資福利支出 1254.36 83.63%
      二、商品和服務(wù)支出 111.55 7.44%
      三、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 133.90 8.93%
      合計 1499.81 100%

      (二)項目支出情況
      2019年度用于保障曲靖市能源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6061.09萬元。具體項目開支及開展工作情況如下:
      1、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項目經(jīng)費(fèi)5468萬元,占項目總支出的90.21%。主要用于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套獎補(bǔ)化解過剩產(chǎn)能的煤礦企業(yè)。
      2、煤炭安全隱患排查購買專家服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)206.38萬元, 占項目總支出的3.4%。主要用于煤礦安全隱患排查購買專家服務(wù)工作。
      3、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他工作經(jīng)費(fèi)66.71萬元, 占項目總支出的1.11%。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他相關(guān)工作。
      4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級工作項目經(jīng)費(fèi)150萬元,占項目總支出的2.47%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型市級工作。
      5、煤炭總體規(guī)劃設(shè)計編制費(fèi)170萬元,占項目總支出的2.81%,主要用于全市煤炭總體規(guī)劃設(shè)計編制工作。 
      本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位,無上年決算數(shù)據(jù)。
      2019年度項目支出情況表

       

       

      支出項目(內(nèi)容) 金額(萬元) 占比(%
      一、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項目 5468 90.21%
      二、煤炭安全隱患排查購買專家服務(wù)項目 5741.09 3.4%
      三、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他工作 66.71 1.11%
      四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級工作項目 150 2.47%
      五、煤炭總體規(guī)劃設(shè)計編制項目 170 2.81%
      合計 6061.09 100%

      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
      曲靖市能源局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7184.52萬元,占本年支出合計的95%。
      本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位,無上年決算數(shù)據(jù)。
      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
      1.一般公共服務(wù)(類)支出180.86萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.39%。主要用于能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府綜合考核等支出;
      2.社會保障和就業(yè)支出242.96萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.22%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、撫恤金、機(jī)關(guān)事業(yè)的基本養(yǎng)老保險費(fèi)交納支出等;
      3.衛(wèi)生健康支出103.76萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.37%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。  
      4.資源勘探信息等支出6950.56萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.93%。主要用于行政事業(yè)單位在職人員的行政運(yùn)行、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。  
      5.住房保障支出82.75萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于在職職工住房公積金、購房補(bǔ)貼等支出。
      2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況表

       

       

      支出項目(內(nèi)容) 金額(萬元) 占比(%
      一、一般公共服務(wù)支出 180.86 2.39%
      二、社會保障和就業(yè)支出 242.96 3.22%
      三、衛(wèi)生健康支出 103.76 1.37%
      四、資源勘探信息等支出 6950.56 91.93%
      五、住房保障支出 82.75 1.09%
      合計 7560.90 100%

       
      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
      (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
      曲靖市能源局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.30萬元,支出決算為23.23萬元,完成預(yù)算的85.09%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.93萬元,完成預(yù)算的82.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.30萬元,完成預(yù)算的89.42%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)禁出國(境),控制出差頻次和規(guī)模,減低公車運(yùn)行成本,控制接待規(guī)模和降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
      本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位,無上年決算數(shù)據(jù)。
       (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
      2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.93萬元,占59.96%;公務(wù)接待費(fèi)支出9.30萬元,占40.04%。具體情況如下:
      1. 因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
      2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.93萬元。其中:
      (1)公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
      (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.93萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
      3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.30萬元。其中:
      (1)國內(nèi)接待費(fèi)支出9.30萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待123批次(其中:外事接待0批次),接待人次1170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作支出。
      (2)國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
      2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況表
      單位:萬元

       

       

      項  目 年初          預(yù)算數(shù) 實際支出 備  注
      合計 基本支出 項目支出
      因公出境費(fèi) 0 0 0 0 公務(wù)出境0人次
      公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16.90 13.93 3.79 10.14 低于預(yù)算數(shù)
      公務(wù)接待費(fèi) 10.40 9.30 3.00 6.30 低于預(yù)算數(shù)
      合計 27.30 23.23 6.79 16.44 低于預(yù)算數(shù)

       
      第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
      曲靖市能源局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.55萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電話郵政費(fèi)、物業(yè)管理、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及添置辦公設(shè)施設(shè)備等。
      二、國有資產(chǎn)占用情況
      截至2019年12月31日,曲靖市能源局資產(chǎn)總額1177.29萬元,其中,流動資產(chǎn)123.22萬元,固定資產(chǎn)867.61萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)186.46萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋600平方米,賬面原值10.81萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11.36萬元。

       

       

      國有資產(chǎn)占有使用情況表
      單位:萬元
      項目 行次 資產(chǎn)
      總額
      流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形
      資產(chǎn)
      其他
      資產(chǎn)
      小計 房屋構(gòu)
      筑物
      車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
      欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合計 1 1177.29  123.22  867.61  446.40  87.17  0 334.04  186.46 
      填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
      2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
       

       

       

      三、政府采購支出情況
      2019年度,部門政府采購支出總額21.04萬元,其中:政府采購貨物支出21.04萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
      四、部門績效自評情況
      按照《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財預(yù)〔2018〕85號)文件要求,積極開展部門整體支出績效自評和項目績效自評。
      部門績效自評情況詳見附表9—附表11。
      五、其他重要事項情況說明

      六、相關(guān)口徑說明
      (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
      (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
      (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
      第五部分  名詞解釋
      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
      2.基本支出:基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
      3.項目支出:緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù),專項資金用于項目范圍內(nèi)的所有支出。
      4.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。
          5.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
          6.對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
          7.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
      8.本年收入合計:即總收入,即為年初預(yù)算收入+年中追加預(yù)算收入+其他收入之和。由財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入組成。
      9.本年支出合計:即總支出,由二十三種支出構(gòu)成,本年單位涉及一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。
      10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出資金,結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。
      監(jiān)督索引號53030012034301111

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