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      曲靖市應急管理局2024年度部門預算

      發(fā)布時間:2024-02-06 11:29:00   索引號:   文號:   來源:曲靖市應急管理局   

      監(jiān)督索引號53030022100500000

       

      曲靖市應急管理局

      2024年預算公開目錄

       

      第一部分 曲靖市應急管理局2024年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、財政專戶管理資金情況

      七、政府采購預算情況

      、部門三公經費增減變化情況及原因說明

      、重點項目預算績效目標情況

      、其他公開信息

      第二部分 曲靖市應急管理局2024年部門預算財政項目文本

      一、項目名稱

      二、立項依據

      三、項目實施單位

      四、項目基本概況

      五、項目實施內容

      六、資金安排情況

      七、項目實施計劃

      八、項目實施成效

      部分 曲靖市應急管理局2024年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

      六、一般公共預算支出預算明細表(按經濟科目分類)

      七、一般公共預算三公經費支出預算表

      八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

      九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      十、項目支出績效目標表(本次下達)

      十一、項目支出績效目標表(另文下達)

      十二、政府性基金預算支出預算表

      十三、國有資本經營預算支出表

      十四、部門政府采購預算表

      十五、政府購買服務預算表

      十六、市對下轉移支付預算表

      十七、市對下轉移支付績效目標表

      十八、新增資產配置表

      十九、上級補助項目支出預算表

      二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

       

      曲靖市應急管理局

      2024年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      1.負責應急管理工作,指導各地區(qū)各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作(煤礦除外,下同)。

      2.擬訂應急管理、安全生產等有關政策,組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃,組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

      3.指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制市級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急重點工程和應急避難設施建設。

      4.負責應急管理信息系統的建立,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,組織協調建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發(fā)布災情。

      5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔市級應對重大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

      6.統一協調指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

      7.統籌應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急救援隊伍,負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設,指導各縣(市、區(qū))及社會應急救援力量建設。

      8.指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實,協調指導森林草原火災撲救工作。

      9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

      10.組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

      11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權,指導協調、監(jiān)督檢查市政府有關部門和各縣(市、區(qū))政府安全生產工作,組織實施安全生產巡查、考核工作。

      12.按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)市屬企業(yè)安全生產工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

      13.依法組織指導生產安全事故調查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協調開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

      14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府要求部署,開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

      15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同曲靖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

      16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

      17.完成云南省應急管理廳、市委和市政府交辦的其他任務。

      (二)機構設置情況

      我部門共設置10個內設機構,包括:辦公室、應急指揮中心、救援管理協調、風險監(jiān)測和綜合減災科、救災和物資保障科、安全生產綜合協調科、危險化學品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產基礎科、行政審批科。并設立政治部。

      本單位為一級單位,所屬單位3個,分別是:

      1.曲靖市安全生產資格考試中心;

      2.曲靖市應急救援指揮中心;

      3.曲靖市應急執(zhí)法監(jiān)察支隊。

      (三)重點工作概述

      全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記關于安全生產的一系列重要論述和指示精神,深入推進防范化解重大風險和安全發(fā)展三年行動,不斷夯實安全生產基礎保障水平,為全市經濟社會高質量跨越發(fā)展奠定堅實基礎。力爭實現生產安全事故起數、死亡人數、受傷人數持續(xù)下降,重特大事故得到有效杜絕,切實保障人民群眾生命財產安全。

      一是堅決抓好責任落實。采取日跟蹤、周分析、月調度、季復盤、年總結等方式,綜合運用督察督辦、考核檢查、約談問責等措施,全方位壓緊壓實屬地管理、部門監(jiān)管、企業(yè)主體、個人防護四方責任。持續(xù)采取兩書一函”“三個清單等方式,狠抓駐礦駐企、雙重管理、舉報獎勵和執(zhí)法通報制度落實。嚴格落實排查整治責任倒查機制,對重大事故隱患排查整改不到位的倒查責任、精準問責,全域化、全方位、全過程扣緊安全生產責任鏈條。

      二是堅決抓好專項整治。全面開展安全生產治本攻堅三年行動,在安全理念、安全責任、安全規(guī)劃、安全法治、安全標準、安全科技、安全工程、安全素質等方面補短板、強弱項,切實提升發(fā)現問題和解決問題的強烈意愿和能力水平,嚴防較大及以上安全事故發(fā)生。突出抓好煤礦安全生產,加強駐礦監(jiān)督,鞏固國家礦監(jiān)局督導幫扶成果,完成煤礦安全生產信息化平臺升級改造,持續(xù)推進五化礦井建設,確保煤礦安全生產形勢穩(wěn)定。緊盯季節(jié)性風險、行業(yè)性隱患、反復性問題,不斷完善道路交通、危險化學品、非煤礦山、建筑施工等重點行業(yè)領域重大安全風險基礎信息、責任分工、防控措施、應急處置“4張清單,建成動態(tài)管控機制,扎實抓好督查檢查反饋問題整改,確保安全隱患動態(tài)清零。

      三是堅決抓好督查檢查。緊盯煤礦、消防、危險化學品、道路交通、非煤礦山、建筑施工、電梯、地質災害、用火用電等重點行業(yè)領域,堅持采取部門檢查+專家會診+聯合執(zhí)法+綜合督查+信息化監(jiān)管模式,綜合運用明察暗訪、突擊夜查、回頭檢查、交叉檢查等方式,全面開展安全生產大督查大檢查,對新業(yè)態(tài)、新問題和重點行業(yè)、重點企業(yè)進行對標檢查,守牢每個行業(yè)、抓細每個環(huán)節(jié)、做實每項工作,推動實現高質量發(fā)展和高水平安全良性互動。

      四是堅決抓好應急處置。加快推進大應急體系建設,健全統一指揮體制機制,優(yōu)化應急指揮中心功能,全面提升防災減災救災能力。時刻保持臨戰(zhàn)狀態(tài),持續(xù)強化會商研判和監(jiān)測預警,持續(xù)做好森林防滅火、防汛抗旱、地質災害防治等工作。全面推進綜合性應急救援隊伍建設,對重大工程、重大活動、重點部位、重點時段前置救援力量。強化災害復盤、桌面推演、崗位練兵和實戰(zhàn)演練,備齊備足應急物資。加強值班值守,嚴格執(zhí)行領導帶班、24小時值班和外出報告制度,妥善處置各類突發(fā)事故,全力確保人民群眾生命財產安全。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2024年部門預算單位共4個。其中:財政全額供給單位4個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位3個。截至202312月統計,部門基本情況如下:

      在職人員編制48人,其中:行政編制29人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制18人。在職實有62人,其中:財政全額保障62人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。在職實有人數超編原因是:因2019年機構改革、黨政儲備人才引進等原因,導致超編14人。

      離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

      車輛編制2輛,實有車輛3輛。車輛超編1輛,原因是:此車輛為市公車平臺調撥給本單位管理和使用。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2024年部門財務總收入1,692.98萬元,其中:一般公共預算收入1,692.98萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年對比,減少191.95萬元,下降10.18%,主要原因:一是2024年在職人員數量減少3人,基本支出減少;二是2024年項目支出減少。

      (二)財政撥款收入情況

      2024年部門財政撥款收入1,692.98萬元,其中:本年收入1,692.98萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,692.98萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比,減少191.95萬元,下降10.18%,主要原因:一是2024年在職人員數量減少3人,工資、社會保險、住房公積金等基本支出減少;二是2024年項目支出減少。

      四、預算單位支出情況

      2024年部門預算總支出1,692.98萬元。財政撥款安排支出1,692.98萬元,其中:基本支出1,272.98萬元,與上年對比,減少45.49萬元,下降3.45%,主要原因:一是2024年在職人員數量減少3人,工資、社會保險、住房公積金等基本支出減少;二是公用經費在2023年基礎上繼續(xù)壓減5%;項目支出420.00萬元,與上年對比,減少146.46萬元,下降25.86%,主要原因:一是2024年取消了曲靖市安全生產舉報獎勵專項資金16.46萬元,?;瘋}庫應急救援物資庫運行維護專項資金10.00萬元;二是2024年罰沒收入返還安排用于安全生產執(zhí)法專項經費減少30.00萬元,曲靖市購買專家排查安全隱患服務工作經費減少40.00萬元,曲靖市應急演練項目專項資金減少10.00萬元,曲靖應急宣傳及法制項目專項資金減少50.00萬元。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      1.2080501 社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休3.82萬元,主要用于行政機關離退休公用經費、工會經費、福利費等支出;

      2.2080502 社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休0.25萬元,主要用于事業(yè)單位離退休公用經費、工會經費、福利費等支出;

      3.2080505社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.76萬元,主要用于行政和事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出; 

      4.2080801撫恤死亡撫恤1.14萬元,主要用于在職死亡職工遺屬生活補助支出;

      5. 2089999社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出1.18萬元,主要用于工傷、失業(yè)保險繳費支出;

      6.2101101 衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療46.58萬元,主要用于基本醫(yī)療保險單位部分繳費支出;

      7.2101103 衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助23.45萬元,主要用于行政人員醫(yī)療補助繳費支出;

      8.2101199 衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.58萬元,主要用于附加商業(yè)險、生育保險繳費支出;

      9.2210201 住房保障支出住房改革支出住房公積金100.05萬元,主要用于職工住房公積金單位部分繳納支出;

      10.2240101災害防治及應急管理支出應急管理事務行政運行732.72萬元,主要用于行政人員工資獎金津補貼、績效工資、辦公費、培訓費、會議費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用等支出;

      11.2240106災害防治及應急管理支出應急管理事務安全監(jiān)管340.00萬元,主要用于罰沒收入返還用于安全生產執(zhí)法、購買專家排查安全隱患等項目支出。

      12.2240109災害防治及應急管理支出應急管理事務應急管理80.00萬元,主要用于應急宣傳教育及法制建設、應急演練等項目支出。

      13.2240150災害防治及應急管理支出應急管理事務行政運行240.45萬元,主要用于行政人員工資獎金津補貼、績效工資、辦公費、培訓費、會議費、工會經費、福利費等支出;

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      1.30101 工資福利支出基本工資295.74萬元(其中:基本支出295.74萬元,項目支出0.00萬元);

      2.30102 工資福利支出津貼補貼314.42萬元(其中:基本支出314.42萬元,項目支出0.00萬元);

      3.30102 工資福利支出獎金90.07萬元(其中:基本支出90.07萬元,項目支出0.00萬元);

      4.30102 工資福利支出績效工資124.80萬元(其中:基本支出124.80萬元,項目支出0.00萬元);

      5.30108 工資福利支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.76萬元(其中:基本支出116.76萬元,項目支出0.00萬元);

      6.30110 工資福利支出職工基本醫(yī)療保險繳費41.58萬元(其中:基本支出41.58萬元,項目支出0.00萬元);

      7.30111 工資福利支出公務員醫(yī)療補助繳費23.45萬元(其中:基本支出23.45萬元,項目支出0.00萬元);

      8.30112 工資福利支出其他社會保障繳費7.76萬元(其中:基本支出7.76萬元,項目支出0.00萬元);

      9.30113 工資福利支出住房公積金100.05萬元(其中:基本支出100.05萬元,項目支出0.00萬元);

      10.30201 商品和服務支出辦公費41.44萬元(其中:基本支出11.44萬元,項目支出30.00萬元);

      11.30202 商品和服務支出印刷費4.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出4.00萬元);

      12.30205 商品和服務支出水費1.86萬元(其中:基本支出1.86萬元,項目支出0.00萬元);

      13.30206商品和服務支出電費5.25萬元(其中:基本支出5.25萬元,項目支出0.00萬元);

      14.30206商品和服務支出郵電費7.80萬元(其中:基本支出7.80萬元,項目支出0.00萬元);

      15.30211 商品和服務支出差旅費35.64萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出35.64萬元);

      16.30213商品和服務支出維修(護)費3.00萬元(其中:基本支出3.00萬元,項目支出0.00萬元);

      17.30213商品和服務支出租賃費7.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出7.00萬元);

      18.30215 商品和服務支出會議費2.48萬元(其中:基本支出2.48萬元,項目支出0.00萬元);

      19.30216 商品和服務支出培訓費44.77萬元(其中:基本支出4.77萬元,項目支出40.00萬元);

      20.30217 商品和服務支出公務接待費3.20萬元(其中:基本支出3.20萬元,項目支出0.00萬元);

      21.30226 商品和服務支出勞務費66.12萬元(其中:基本支出25.32萬元,項目支出40.80萬元);

      22.30227 商品和服務支出委托業(yè)務費184.00萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出184.00萬元);

      23.30228 商品和服務支出工會經費15.57萬元(其中:基本支出15.57萬元,項目支出0.00萬元);

      24.30229 商品和服務支出福利費17.54萬元(其中:基本支出17.54萬元,項目支出0.00萬元);

      25.30231 商品和服務支出公務用車運行維護費10.40萬元(其中:基本支出5.40萬元,項目支出5.00萬元);

      26.30239 商品和服務支出其他交通費用105.18萬元(其中:基本支出48.58萬元,項目支出56.60萬元);

      27.30307 對個人和家庭的補助生活補助1.14萬元(其中:基本支出1.14萬元,項目支出0.00萬元);

      28.30307 對個人和家庭的補助醫(yī)療費補助5.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項目支出0.00萬元);

      29.31002資本性支出辦公設備購置16.96萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出16.96萬元);

      (三)一般公共預算支出情況

      一般公共預算支出1,692.98萬元,與上年對比,減少191.95萬元,下降10.18%,主要原因:一是行政人員基礎績效獎、養(yǎng)老保險、住房公積金等基本支出增加;二是安全生產舉報獎勵、罰沒收入返還用于安全生產執(zhí)法等項目支出增加。主要原因:一是2024年在職人員數量減少3人,工資、社會保險、住房公積金等基本支出減少;二是公用經費在2023年基礎上繼續(xù)壓減5%;三是2024年取消了曲靖市安全生產舉報獎勵專項資金16.46萬元,?;瘋}庫應急救援物資庫運行維護專項資金10.00萬元;四是2024年罰沒收入返還安排用于安全生產執(zhí)法專項經費減少30.00萬元,曲靖市購買專家排查安全隱患服務工作經費減少40.00萬元,曲靖市應急演練項目專項資金減少10.00萬元,曲靖應急宣傳及法制項目專項資金減少50.00萬元。

      (四)政府性基金預算支出情況

      政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

      (五)國有資本經營預算支出情況

      國有資本經營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      曲靖市應急管理局2024年無與中央配套事項。

      (二)與省配套事項

      曲靖市應急管理局2024年無與省配套事項。

      (三)與市配套事項

      曲靖市應急管理局2024無與市配套事項。

      (四)按既定政策標準測算補助事項

      曲靖市應急管理局2024無按既定政策標準測算補助事項。

      (五)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

      曲靖市應急管理局2024無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

      六、財政專戶管理資金情況

      2024年,曲靖市應急管理局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

      七、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目7個,政府采購預算總額124.36萬元,其中:政府采購貨物預算19.96萬元、政府采購服務預算104.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

      八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

      曲靖市應急管理局2024年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計13.60萬元,較上年增加7.78萬元,增長133.68%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      曲靖市應急管理局2024年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0.00個,因公出國(境)0.00人次。

      (二)公務接待費

      曲靖市應急管理局2024年公務接待費預算為3.20萬元,較上年增加3.07萬元,增長2,361.53%,國內公務接待批次為25次,共計接待300人次。

      變化原因:一是堅持黨政機關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等要求,嚴格按照接待標準及原則進行公務接待;二是因國家應急管理部、省應急管理廳對曲靖市應急管理工作檢查和考核頻次增多,公務接待次數和人次增多。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      曲靖市應急管理局2024年公務用車購置及運行維護費為10.40萬元,較上年增加4.71萬元,增長82.78%。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年對比無變化;公務用車運行維護費10.40萬元,較上年增加4.71萬元,增長82.78%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

      變化原因:2024年應急管理工作任務加重,檢查頻次增多,車輛使用頻次增多。

      九、重點項目預算績效目標情況

      2024年曲靖市應急管理局無市委、市政府重點項目預算安排,因此未設置重點項目績效指標。

      十、其他公開信息

      (一)專業(yè)名詞解釋

      1.部門基本支出預算:是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,按其性質分為人員經費和日常公用經費。

      2.部門項目支出預算:是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃,在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

      3.支出功能分類:主要根據政府職能分類,反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

      4.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      5.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      6.災害防治及應急管理支出:反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      曲靖市應急管理局2024年機關運行經費安排152.21萬元,與上年對比,減少9.00萬元,下降5.58%,主要原因:切實將過緊日子作為部門預算管理長期堅持的基本方針,持續(xù)優(yōu)化支出結構,大力壓減一般性支出。具體明細如下:

      辦公費11.44萬元,與上年對比減少11.63萬元,下降50.41%,主要原因是隨著辦公OA系統不斷推廣運用,辦公用紙、辦公耗材等消耗減少,故辦公費大幅下降;

      水費1.86萬元,與上年對比增加0.56萬元,主要原因是2024年根據2023年水費實際開支進行預算測算;

      電費5.25萬元,與上年對比減少0.03萬元,主要原因是2024年根據2023年電費實際開支進行預算測算;

      郵電費7.80萬元,與上年對比增加7.80萬元,主要原因是2023年未對一般公用經費支出細化;

      維修(護)費3.00萬元,與上年對比減少5.00萬元,主要原因是2024根據2023年維修(護)費實際開支進行預算測算;

      會議費2.48萬元,與上年對比減少0.12萬元,下降4.62%,主要原因是在職人員數量變動導致;

      培訓費4.77萬元,與上年對比減少0.18萬元,下降3.64%,主要原因是在職人員數量變動導致;

      公務接待費3.20萬元,與上年對比增加3.07萬元,增長2,361.53%,主要原因:一是堅持黨政機關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等要求,嚴格按照接待標準及原則進行公務接待;二是因國家應急管理部、省應急管理廳對曲靖市應急管理工作檢查和考核頻次增多,公務接待次數和人次增多。

      勞務費25.32萬元,與上年對比增加12.12萬元,增長91.82%,主要原因是2023年保安服務費、清潔服務費等細化為委托業(yè)務費;

      委托業(yè)務費0.00萬元,與上年對比減少12.72萬元,主要原因是2023年保安服務費、清潔服務費等細化為委托業(yè)務費;

      工會經費15.57萬元,與上年對比無變化;

      福利費17.54萬元,與上年對比減少0.01萬元,下降0.06%,主要原因是在職人員數量和工資變動導致;

      公務用車運行維護費10.40萬元,與上年對比增加4.71萬元,增長82.78%,主要原因是2024年應急管理工作任務加重,檢查頻次增多,車輛使用頻次增多。

      其他交通費用48.58萬元,與上年對比減少2.57萬元,下降5.02%,主要原因是行政人員變動導致計提的其他交通費減少。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20231231日,曲靖市應急管理局資產總額1,551.83萬元(凈值836.91萬元),其中,流動資產86.84萬元,固定資產1,462.62萬元、凈值749.62萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產2.37萬元、凈值0.45萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加129.64萬元,其中固定資產增加77.08萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20221231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產月報數。

       

       

      曲靖市應急管理局

      2024年部門預算財政項目文本

       

      一、項目名稱

      二、立項依據

      三、項目實施單位

      四、項目基本概況

      五、項目實施內容

      六、資金安排情況

      七、項目實施計劃

      八、項目實施成效

       

       

       

      曲靖市應急管理局2024年部門預算表

      附件:曲靖市應急管理2024年部門預算表)

       

       

      監(jiān)督索引號53030022100500111

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